送心意

Fenny老師

職稱注冊會計師,初級會計師,稅務師

2026-04-20 15:04

你好,業務招待費不屬于職工福利。
要單獨計入“管理費用—業務招待費”

土豪的棒棒糖 追問

2026-04-20 15:06

但是未來以后少交稅

土豪的棒棒糖 追問

2026-04-20 15:06

能不能分攤給職工福利費

土豪的棒棒糖 追問

2026-04-20 15:08

如果分攤給職工,這個不能量化,是不是可以也不用交個稅

Fenny老師 解答

2026-04-20 15:09

你這個具體到個人就要交個人所得稅哦。
業務招待費扣除限額是營業收入的0.5%。
職工福利費扣除限額是工資總額的14%。

Fenny老師 解答

2026-04-20 15:10

集體的職工福利費是不用交個人所得稅的,比如提供午餐給職工。

土豪的棒棒糖 追問

2026-04-20 15:11

那就是可行

Fenny老師 解答

2026-04-20 15:12

嗯,同學這邊看一下怎么操作更能節稅。

上傳圖片 ?
相關問題討論
業務招待費按照實際發生額的60%和銷售收入的0.5%孰小的金額稅前扣除。 福利費按照工資總額14%以內扣除。 工會經費按照工資總額2%以內扣除。 職工教育經費按照工資總額8%以內扣除。
2019-01-19 11:10:11
您好,這個的話,是可以的,可以這樣
2024-05-05 14:03:45
您好,是需要進行調整
2022-04-13 23:31:05
你好同學,首先你確定一下你利潤表上那個業務招待費他體現出來嗎?如果體現出來,你得修改12月份的憑證和財務報表,還有所得稅報表,然后再做年報。
2022-05-23 11:25:48
你按正確的費用明細填列對應的表格就可以的
2022-05-23 12:02:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...