請問未支付的工資薪金零申報嗎?三個月后發(fā)放時一 問
您好,可以的,到時你更正申報就可以 答
老師,您好,公司有一個客戶,要向我公司采購, 但不愿意 問
不可以的,不管是否開票都是一樣的交增值稅 答
甲市某煙草公司7月向乙縣某煙葉種植戶收購了一批 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
當月的生產(chǎn)成本全部結(jié)轉(zhuǎn)了,但是比實際出庫金額低, 問
您好您的分錄是對的,如果您已經(jīng)完工入庫就結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品再出庫結(jié)轉(zhuǎn)主營成本 答
老師您好,我們是交通運輸公司,這個管理費用這么高 問
同學(xué)您好,這個需要看管理費用明細,才能知道具體是什么 答

年底要把同一個人的其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款 結(jié)轉(zhuǎn)至一個賬戶怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款負數(shù),需要把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應(yīng)收款收回,然后把其他應(yīng)付款支付








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