送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-04-17 18:22

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-04-17 18:23

您好,可以直接申報,這個只是系統預警,不會不讓你提交。

系統是用收入減利潤倒算你的成本費用,跟你實際有發票的金額差很多,一般是因為有暫估成本、折舊、工資社保這些不用發票的支出,屬于正常情況。

只要賬是真實的,沒亂填數,現在就能正常申報。
但心里要清楚:差額里沒發票的部分,匯算清繳時要調增補稅,不然容易被稅局核查。

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相關問題討論
你好,季度所得稅是按利潤總額計算 年度匯算清繳所得稅是按應納稅所得額計算
2020-06-29 16:47:04
你好,應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減
2022-02-28 21:28:51
您好,這個的話是可以直接申報的,您好的
2024-10-12 16:47:52
你好,因為營業利潤反應的是日常經營活動的稅前利潤,營業利潤加上營業外收入減去營業外支出才是利潤總額,這些都是稅前的口徑。利潤總額扣掉所得稅后就是凈利潤,也就是稅后利潤。
2020-07-18 21:48:07
您好,所得稅直接按利潤總額的5%計提。
2020-04-22 22:36:28
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