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稻草人
于2026-04-08 09:21 發布 ??23次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2026-04-08 09:23
同學,你好 用押金抵人員工資,2000元的押金。 借:其它應付款-XX押金2000 借:主營業務成本-人員工資 -1800 管理費用 -200
稻草人 追問
2026-04-08 09:25
好的,謝謝老師
小菲老師 解答
不客氣,祝工作順利
2026-04-08 09:35
另外,這個公司,原本的三個股東,我明細賬上也是三個股東,后來變更了成了二個股東,我明細賬上需要更改嗎?
2026-04-08 09:36
同學,你好 需要的,實收資本要變
2026-04-08 09:38
其中一人的股份分配給另外二個股東了,那這個分錄我怎么寫?
2026-04-08 09:40
同學,你好 借:實收資本-舊股東 貸:實收資本-新股東
2026-04-08 09:45
注冊資本30萬,已經實繳了10萬哦
2026-04-08 09:46
同學,你好 這個不要緊,你是換股東
2026-04-08 09:48
老師幫忙看下,這樣對嗎?
2026-04-08 09:51
同學,你好 嗯嗯,是對的
2026-04-08 09:52
OK,謝謝老師
2026-04-08 09:53
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
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退款為什么要寫成借銀行存款3000貸主營業務成本-3000,而不把主營業務成本放在貸方正數
答: 你好,同學。 兩種處理都是可以的
房屋租賃行業:借:主營業務成本,貸:銀行存款,對嗎?
答: 你好,是的,可以這樣處理,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,23年購買5萬材料,對方23年把材料送過來了,但是由于各種原因到24年5月才把票開出來,當初做的分錄是暫估 借主營業務成本5萬,貸銀行存款5萬,現在跨年了對方才開1個點的專票回來,我這個分錄要怎么做呢
答: 借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤。
請問這個是上個季度發生的費用,產品現在還沒有銷售,我現在是直接借:主營業務成本,貸:銀行存款嗎?
討論
的材料先作入庫 借:原材料, 貸:銀行存款等 ,然后再 主營業務成本-材料 貸:原材料 是不是這樣就是比如裝修用到的瓷磚 下單,別人會直接送到工地上
老師我公司去年業務支付貨款時借:應付1415.04,貸銀行存款:1415.04;收到對方開的發票時借:主營業務成本1416:貸應付:1416;發票和付款相差了0.96這個差額調整到什么科目呢?
老師?剛入職一家新公司,他們的分錄 有一條 借主營業務成本貸銀行存款,這個應該不行吧
老師,支付材料款會計分錄 借 主營業務成本 貸 銀行存款,對不
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.96 解題: 85894 個
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稻草人 追問
2026-04-08 09:25
小菲老師 解答
2026-04-08 09:25
稻草人 追問
2026-04-08 09:35
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2026-04-08 09:36
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2026-04-08 09:40
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2026-04-08 09:45
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2026-04-08 09:51
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2026-04-08 09:52
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2026-04-08 09:53