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送心意

董孝彬老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2026-04-07 22:02

 同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:15

您好,原計(jì)提、收款分錄:正確。
出口退稅專欄平賬分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額期末隨應(yīng)交增值稅整體結(jié)轉(zhuǎn)。

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:20

老師您的意思是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是這樣嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:22

不是哦
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--出口退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:22

還有發(fā)票是3月開的進(jìn)項(xiàng),1月入庫,2月結(jié)轉(zhuǎn)成本,把3月發(fā)票放在1月憑證里可以嗎?還是1月暫估,3月在入庫?

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:23

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,那又多一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這兩個(gè)都有余額怎么平?

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:24

必須1月暫估入庫,2月結(jié)轉(zhuǎn)成本,
3月發(fā)票到了,沖暫估再正式入賬,不能直接把3月發(fā)票放1月
憑證歸檔了,上面寫了附件多少張的,不能拆憑證

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:40

老師1月沒有裝訂,3月開的發(fā)票可以放1月嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:41

不可以,分錄上不是寫了附件多少么,加上去就不對(duì)了嘛

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:48

好的,老師,那借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,那又多一個(gè)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)都有余額怎么平?

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:52

您好,期末會(huì)統(tǒng)一做一筆
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
全部專欄余額一起結(jié)轉(zhuǎn)清

老遲到的巨人 追問

2026-04-07 22:55

國(guó)內(nèi)是這樣做的,出口我還是沒明白前面說的兩個(gè)科目有余額怎么平,對(duì)沖嗎,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方有余額

董孝彬老師 解答

2026-04-07 22:58

是的,直接對(duì)沖
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
貸:........-進(jìn)項(xiàng)稅額

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2022-05-11 13:46:50
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,將收到的增值稅留底退稅款登入該科目,稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)企業(yè)增值稅結(jié)算表上的稅額,將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 而貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)則是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,企業(yè)將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額從企業(yè)賬戶中轉(zhuǎn)出,稅務(wù)機(jī)關(guān)將增值稅留底退稅款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。 拓展知識(shí):增值稅留底退稅款是指企業(yè)在增值稅結(jié)算期間,根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,將增值稅的稅款以及增值稅留底退稅款分開結(jié)算。增值稅留底退稅款可以用于補(bǔ)償企業(yè)支付給稅務(wù)機(jī)關(guān)的增值稅,以減少企業(yè)納稅負(fù)擔(dān)。
2023-03-14 14:44:09
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-19 18:09:09
對(duì)的,沒錯(cuò)兒,就是你說的這么結(jié)轉(zhuǎn)的。
2023-03-19 11:54:01
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
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