老師,您好。2025年公司的賬是另外一個人做,有一個月的6%和9%的稅率結(jié)轉(zhuǎn)錯了,導(dǎo)致有余額一個是正數(shù)的10元另外一個是負(fù)數(shù)的10元,我在今年1月調(diào)整了,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-稅率6% 10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額-稅率9% 10 但是這樣的話,我1月底結(jié)轉(zhuǎn)本月6%和9%的稅率的時候就會和當(dāng)月電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)對不上,請問我應(yīng)該調(diào)整這個分錄嗎?這個分錄有沒有問題?

學(xué)堂用戶_ph767501
于2026-03-26 10:28 發(fā)布 ??189次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-03-26 10:30
你的分錄有問題,不能用本年銷項稅額調(diào)整上年錯誤;應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整處理,本年結(jié)轉(zhuǎn)按電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)操作,避免賬稅不符。
相關(guān)問題討論
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借?
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



學(xué)堂用戶_ph767501 追問
2026-03-26 10:34
樸老師 解答
2026-03-26 10:37
學(xué)堂用戶_ph767501 追問
2026-03-26 10:44
樸老師 解答
2026-03-26 10:52