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送心意

樸老師

職稱會計師

2026-03-26 10:30

你的分錄有問題,不能用本年銷項稅額調(diào)整上年錯誤;應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整處理,本年結(jié)轉(zhuǎn)按電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)操作,避免賬稅不符。

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2026-03-26 10:34

老師,麻煩你寫一下正確的分錄。

樸老師 解答

2026-03-26 10:37

你是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則

學(xué)堂用戶_ph767501 追問

2026-03-26 10:44

小企業(yè)會計準(zhǔn)則

樸老師 解答

2026-03-26 10:52

調(diào)整思路:只調(diào) “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)” 總科目,不直接在稅率明細(xì)間互調(diào),避免與申報表對不上。
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整分錄
借:利潤分配 — 未分配利潤 10
貸:應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 10
后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn):1 月正常按申報表數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),總科目余額會自動平衡。

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
正在處理過程中中,好的
2023-01-10 15:32:34
你好;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05 13:48:18
是的,你提到的正確,如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅,而且應(yīng)該是紅色紅字
2023-03-27 11:45:37
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