送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2026-03-19 14:37

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2026-03-19 14:42

您好,去年發票今年轉出,直接計入當期成本。
借:主營業務成本或原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
金額按發票上原抵扣的稅額填寫,借貸雙方金額必須相等。

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相關問題討論
你好,是取得了進項發票,但是不需要抵扣 的意思??
2022-02-21 11:46:59
你好 抵扣多少 勾選多少就可以
2022-03-13 17:53:50
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2021-10-26 19:45:52
您好,已抵扣的進項稅在附表二第20行做進項轉出 借主營業務成本-10 貸:進項轉出 2 應付賬款 -12
2024-06-26 14:58:33
借應交稅費、應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2022-04-07 15:45:06
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