老師,咨詢一個問題: 6月份我給客戶開具了1張服務費發票,但是當時業務還沒有完成,增值稅申報的時候,申報了這張發票的不含稅金額,但是收入申報,導致增值稅數據和收入數據不一致。賬一直沒有做,現在我想把賬做起來,①請問6月份這個發票的分錄怎么做。②現在這筆款在12月份的時候收到了,怎么做分錄。③請問增值稅和收入數據不一致,有稅務風險嗎,謝謝?
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于2026-01-19 08:12 發布 ??94次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2026-01-19 08:17
1借,應收賬款,貸,預收賬款、應交稅費、應交增值稅,
2借,銀行存款,貸,應收賬款,借,預收賬款,貸,主營業務收入
相關問題討論
同學你好
對的
是不含稅的
2022-02-23 09:00:01
應填寫不含稅金額,因為增值稅本質上是加在消費者身上的,商家對客戶收取的是不含稅價格,所以申報增值稅時,也要填寫不含稅金額。
2023-03-14 14:41:12
① 6 月開票(業務未完成)分錄
借:應收賬款(價稅合計)
貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)(按發票稅額)
貸:預收賬款 / 合同負債(不含稅金額)
② 12 月收款分錄
借:銀行存款
貸:應收賬款
待業務完成時,確認收入
借:預收賬款 / 合同負債
貸:主營業務收入
增值稅按開票計稅、會計收入按權責發生制確認,差異合規,需留存合同、服務進度證明備查,無合理佐證易觸發預警。
2026-01-19 08:21:44
你好,對的,不含稅金額的哈
2024-05-08 13:58:10
1借,應收賬款,貸,預收賬款、應交稅費、應交增值稅,
2借,銀行存款,貸,應收賬款,借,預收賬款,貸,主營業務收入
2026-01-19 08:17:02
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