

你好,我現在想咨詢一個問題,就是我收到的專票,有發票聯和抵扣聯,發票聯前期已經做賬。6月才去認證的抵扣聯,請問現在抵扣聯的賬務處理,是不是借:應交稅費-增值稅-進項稅額。貸:應交稅費-待抵扣進項稅額。就是我有銷項稅額的,我想請問這個進項稅額的會計分錄,要怎么樣做,才對
答: 當月沒有認證做借:庫存等 應交稅費-待認證進項稅額,以后認證借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額。
待抵扣進項稅額跟賬上待抵扣稅額不一致,要如何調整
答: 您好,前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問本月只有進項沒有銷項,做賬做的待抵扣進項稅額,報稅的時候怎么填表,附表一0保存,附表二怎么填呢
答: 報稅時,先填附表一0保存,待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據實際業務情況,對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業人士。









粵公網安備 44030502000945號



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