送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-01-04 12:28

您好,這個你把前面分錄做紅字,然后做進項轉出

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:33

只是退其中一種產品,之前是整個供應商全部商品做一筆分錄,你意思是要把前面整個分錄紅沖?

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:37

你部分紅沖就可以了,做部分紅沖的分錄

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:42

采購退貨單是在12月份做退貨80就行了嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:44

這個是什么時候開的發票,就什么時候做賬

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:47

我說的是退貨是在12月份,采購退貨單就在12月份開退貨數量80就行了是吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:48

是的,是的,就是這樣的

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:49

那這部分供應商怎么開紅字發票,可以不紅沖之前的發票,直接開一張數量負80,金額負2400的發票嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:51

他們能部分紅沖,就是紅沖這個退貨的這個80

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:52

這樣的話,因為供應商不是紅沖之前的那張發票,是不是不用申請紅字信息表了,直接開一張負數發票?

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 12:54

收票方開紅字信息表,開票方部分紅沖就可以

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:58

收票方開紅字信息表開全部金額的,紅沖只是部分金額,這樣會不會影響到收票方增值稅申報表抵扣?

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 13:02

購買方發起紅字信息表,購買方填,選擇:銷售折扣或者銷售退回

駱旭燕 追問

2026-01-04 13:04

你意思是收票方填紅字信息表時只填退回的數量80和對應的2400元金額就行了是嗎?

劉艷紅老師 解答

2026-01-04 13:07

是的,是的,就是這樣的

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你好,這個只能是和對方催要的。
2024-05-28 10:00:03
你好,你們單位主營是什么的? 一般納稅人還是小規模的。
2022-06-15 09:20:27
你好,這個必須拿到發票才能看到。
2022-02-23 12:14:23
你好,運輸企業可以開具加油專票,修理費專票,用于抵扣
2022-02-14 16:19:24
同學你好 ,舉個例子 ,1、假如你1年不含稅收入是100萬,稅負率是2%來算,那全年需要繳納的是100萬*2%=2萬的增值稅,先不考慮附加稅的,2、你的銷項稅 額是100*0.13=13萬,13萬-2萬=11萬(這個是進項稅額),3、假如你的進項稅額都是13%的稅點, (11萬/13%)*113%=956153.85元進項
2022-01-07 10:46:07
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