老師,早上好,我司3月出口了一批貨物,海外錢也付過來 問
電子稅務局做進貨憑證信息回退,把 2 月誤抵扣發票退回 所屬期做進項稅額轉出 發票重新勾選退稅勾選 正常申報出口退稅即可 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
同學,你好 要申報的,《通用申報表(稅及附征稅費)》適用于多項稅(費)種的申報,包括財產和行為稅等相關稅費 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答
老師好!收匯明細表和當期出口的明細表一起申報,沒 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,我們是小規模納稅人,鐵路提柜,開了國際鐵路貨 問
你好,按照運輸合同和倉儲合同申報印花稅 答

福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金
答: 您好,分錄二是正確的
發放中秋福利費:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金對于這個分錄應付職工薪酬為什么要轉入管理費用?
答: 同學,你好 因為這個福利計入費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,員工參加考試報銷,記借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,記借應付職工薪酬福利費,貸庫存現金,對嗎?還是直接記借管理費用福利費貸庫存現金?
答: 對的,第一種處理對的 需要通過應付職工薪酬核算處理的
你好,老師,中秋季福利發的是月餅,公司人員比較少,可不可不走庫存商品,直接借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 或者 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款
1,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金/銀行存款2,借:管理費用-福利費 貸:庫存現金/銀行存款老師請問這兩個分錄區別在哪啊?什么時候用到
202103月:借:管理費用-福利費1363.00貸:應付職工薪酬-應付福利費1363.00借:應付職工薪酬-應付福利費13630.00貸:庫存現金13630.00錯記多寫了個0,現在咋處理?
計提福利費時借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費發福利時:借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現金應付職工薪酬借貸相抵了怎么記到工資里交個稅









粵公網安備 44030502000945號



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2025-12-17 16:12
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