送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-10-22 15:56

您好,不需要,這個不用調增的

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 15:57

可是11月做的是預提,那么不是在2026年1月紅沖再入賬,可是2025年肯定得納稅調增啊

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 15:58

匯算清繳前收到發票就可以了

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 16:00

那應該怎么做賬呢?還是不太懂,老師講詳細一些

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 16:06

如果說我做賬在2026年1月,那么2027年做2026年的匯算清繳的時候又該怎么做呢

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:12

2026年1月收到發票,先把2025年的紅沖掉 
借:其他應付款 
貸:利潤分配 
再做相反的分錄就可以

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:12

你調的同以前的賬,不影響26年的利潤

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 16:25

還是不太懂,老師講詳細一點

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:31

借:其他應付款  
貸:利潤分配 
你沖的是利潤分配,并不影響當年利潤

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:31

如果你沖的是主營業務成本,那就會影響當年的利潤了

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 16:32

2025年和2026年分別怎么做分錄呢

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:33

2025年 
借:管理費用 
貸:其他應付款 
2026年 
借:其他應付款   
貸:利潤分配 
然后用發票再做 
借:利潤分配 
貸:其他應付款

一個人的湛藍 追問

2025-10-22 16:36

老師麻煩把分錄的二級明細科目也列舉一下,謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-10-22 16:58

借:管理費用-辦公費  
貸:其他應付款-**公司  
2026年  
借:其他應付款  -**公司  
貸:利潤分配-未分配利潤  
然后用發票再做  
借:利潤分配-未分配利潤  
貸:其他應付款  -**公司

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