送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2025-10-21 09:49

同學,你好 
借:應收賬款 
貸:以前年度損益調整 
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
 
借:應交稅費-應交增值稅-銷 
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅 
貸:應交稅費—未交增值稅 
 
借:應交稅費—未交增值稅 
貸:銀行存款

1037800556 追問

2025-10-21 09:50

老師,不好意思,我是小規模納稅人哦

小菲老師 解答

2025-10-21 09:51

同學,你好 
借:應收賬款  
貸:以前年度損益調整  
應交稅費-應交增值稅 
 
借:應交稅費-應交增值稅 
貸:銀行存款

1037800556 追問

2025-10-21 09:54

那我以前的賬不要改了吧

小菲老師 解答

2025-10-21 09:54

同學,你好 
不要改的

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相關問題討論
你好 這個是要用應交增值稅_已交稅金
2022-09-20 17:25:20
可以的,可以這么做的。
2023-01-31 16:08:06
你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?
2023-06-15 13:37:39
學員您好,您的這個轉出增值稅的分錄是錯誤的,應該是 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-04 10:29:20
你好,可以結轉,要不會一直掛著。
2024-03-14 13:43:03
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