送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-10-10 15:51

你好生產經營所得是需要交的

稻草人 追問

2025-10-10 16:03

但是我剛剛填了16萬,應納稅款那是0呢?

宋生老師 解答

2025-10-10 16:08

你好,你截圖發來看下,你的申報表。

稻草人 追問

2025-10-10 16:19

不知道,能不能打開

稻草人 追問

2025-10-10 16:20

第8那個是系統自動的

宋生老師 解答

2025-10-10 16:20

你好,你看下減免性質是什么原因要減免的

稻草人 追問

2025-10-10 16:22

都是系統自動的

稻草人 追問

2025-10-10 16:23

這個是系統自動的,我也沒動它

宋生老師 解答

2025-10-10 16:25

你好,你這個應該是核定的金額。

稻草人 追問

2025-10-10 16:26

原本是系統自動申報的,但是我更正了,因為我開了16萬多的發票

宋生老師 解答

2025-10-10 16:27

你好,這個不需要更正。需要補稅的話,稅務局會通知你的。

稻草人 追問

2025-10-10 16:27

我去看了,沒有其它的選項,只有自動的這個合適

宋生老師 解答

2025-10-10 16:29

你好,嗯。你不用另外申報。就按系統的申報就行。

稻草人 追問

2025-10-10 16:32

我去更正了收入啊,核定 是30000,我開了16萬

宋生老師 解答

2025-10-10 16:33

你好,你按核定的報。除非稅務局要求你們按16萬報。正常就是先按3萬報。第二年匯算再補

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
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