送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-09-29 09:54

你好,1.固定資產轉入清理

借:固定資產清理

       累計折舊

 貸:固定資產

2.發生的清理費用

借:固定資產清理

 貸:銀行存款

3.出售收入、殘料等的處理

借:銀行存款/原材料等

 貸:固定資產清理

        應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

追問

2025-09-29 09:55

老師,您能幫我把金額寫出來嗎,我想看算出來的金額

宋生老師 解答

2025-09-29 09:55

你好你是一般納稅人嗎

追問

2025-09-29 09:57

是的,是一般納稅人

宋生老師 解答

2025-09-29 09:59

1.固定資產轉入清理

借:固定資產清理1106.19-313.48=792.71

累計折舊313.48

貸:固定資產1106.19

2..出售收入、殘料等的處理

借:銀行存款等169.5

貸:固定資產清理169.5/1.13=150

應交稅費——應交增值稅169.5/1.13*0.13=19.5
最后,借營業外支出792.71-150=642.71
貸固定資產清理792.71-150=642.71

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相關問題討論
你好,貸方余額就是收益哈
2023-09-19 17:06:16
固定資產處理是入固定資產清理
2024-07-25 16:27:26
你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-09-29 09:54:04
借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業外收支
2023-11-08 13:48:53
同學你好 這個可以不開發票
2023-06-25 16:29:24
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