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甜蜜的烏龜
于2025-09-15 17:13 發布 ??161次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-09-15 17:15
你好,這個讓現在的老板投錢進來。讓他們寫2個協議,1股權轉讓協議。2,抵減協議
甜蜜的烏龜 追問
2025-09-15 17:18
老師 這個是14年建賬的期初余額 其他應收款300萬 就放到不管可以不
宋生老師 解答
2025-09-15 17:19
你好,不行的,這樣不平。
2025-09-15 17:21
每月結賬出報表都平著呢
你好,你期初不放進來,還能平?
2025-09-15 17:24
老師 現在其他應收款期初余額300萬 不知道誰拿走的錢 不管可以不
你好,你可以先繼續掛著。
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
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甜蜜的烏龜 追問
2025-09-15 17:18
宋生老師 解答
2025-09-15 17:19
甜蜜的烏龜 追問
2025-09-15 17:21
宋生老師 解答
2025-09-15 17:21
甜蜜的烏龜 追問
2025-09-15 17:24
宋生老師 解答
2025-09-15 17:24