送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-08-18 10:35

您好,可以暫估入賬的 
借:原材料-暫估 
貸:其他應付款 
借:其他應付款 
貸:銀行存款

Lili 追問

2025-08-18 10:44

老師哪來的其他應付款呢?

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 10:55

暫估入賬,需要用這個過渡下的意思

Lili 追問

2025-08-18 12:45

老師您好本身我放在預付賬款里了,還要再改成其他應付款嗎

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 12:59

不用,直接用預付賬款就可以了,可以先暫估入賬

Lili 追問

2025-08-18 13:48

老師那我取得的是農戶的發票,我是不是先不列名稅額。

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 13:49

是的,這個要自已把稅算出來的

Lili 追問

2025-08-18 13:57

老師那比如我3200的發票金額 ,稅額是3200*9%, 這個稅額我先暫時不寫分錄?那等發票來了怎么寫分錄?

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 13:58

借:原材料 
貸:銀行存款

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 13:59

就是先按3200入賬,后面收到發票再沖賬,再做有發票的分錄就可以

Lili 追問

2025-08-18 14:02

老師您寫的不對吧,我本身已經支付完了款了,我那意思不用沖紅可以直接做分錄嗎

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 14:03

可以這樣做 
借:應交稅費-進項 
貸:原材料如果沒有結轉,結轉了就計入成本中

Lili 追問

2025-08-18 14:18

老師那我最終應該怎么寫分錄,有點暈了?

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 14:21

因為你這個是3200,你沒有計提進項是吧,就是 
借:原材料3200  
貸:銀行存款3200 
下個月收到發票,如果你沒有結轉成本就沖原材料,結轉成本了就沖成本 
借:應交稅費-進項  
貸:原材料/主營業務成本

Lili 追問

2025-08-18 15:13

老師我再問一下我剛才收到的是農戶發票,我要是暫估,是按全部金額,還是等到下個月來了再沖。

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 15:15

先按全部金額暫估,等下個月收到發票再沖賬

Lili 追問

2025-08-18 15:18

老師那借原材料,直接可以借原材料加上產品名稱嗎還是借原材料-暫估。

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 15:21

直接用原材料產品名字,在備注那里寫個暫估

Lili 追問

2025-08-18 15:38

好的非常感謝老師。耐心解答。

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 15:40

不客氣,很高興為您服務

Lili 追問

2025-08-18 15:51

老師還有個問題就是如果我按全額的話這原料我放在生產里了,第二個月我怎么沖減呢?

劉艷紅老師 解答

2025-08-18 15:55

直接紅沖成本就可以了

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您好,需要填寫這張表。
2022-02-10 20:03:32
把賬做平就是了,不要糾結哈。
2021-10-11 23:14:38
你好 上月付款,借;預付賬款 36萬,貸;銀行存款36萬 本月取得發票,借;庫存商品等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;預付賬款 (合計) 是2.1的尾數不需要支付了嗎?
2019-10-28 08:43:48
其實是一樣的,只不過是不是在報表上
2019-06-03 21:26:41
預付賬款在貸方的話,它是屬于負債。在借方就是屬于資產。
2022-03-17 16:42:24
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