送心意

董孝彬老師

職稱中級會計師

2025-08-03 12:40

 同學您好,很高興為您解答,請稍等

董孝彬老師 解答

2025-08-03 12:41

您好,公司用自主研發的知識產權(賬面價值80萬,原值100萬累計攤銷20萬)對外投資作價300萬,增值稅免稅不處理,會計分錄為:借長期股權投資300萬、累計攤銷20萬,貸無形資產100萬、資產處置損益220萬;所得稅遞延納稅時借所得稅費用55萬(220萬×25%),貸遞延所得稅負債55萬,等以后實際繳稅時再沖減負債。

水菁@ 追問

2025-08-03 16:53

自產的知識產權對外銷售是視同銷售吧?那免增值稅是否不免所得稅?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 16:55

 您好,是的,企業用自研知識產權對外投資,增值稅符合條件可以免稅,但企業所得稅要按評估價300萬減賬面成本80萬的差額220萬交稅,不過如果申請了遞延納稅政策,可以分5年慢慢交或者等以后轉讓股權時再補稅。

水菁@ 追問

2025-08-03 16:57

那增值稅部分還是要做分錄吧?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 17:08

 您好,是的,增值稅雖然免稅,但會計上要先按正常銷售做賬:先借長期股權投資318萬(含18萬增值稅),貸無形資產80萬、資產處置損益220萬、應交增值稅18萬;然后享受免稅時,再把18萬增值稅從應交增值稅科目轉到其他收益科目,最終相當于這18萬不用交,還變成了公司的收益。

水菁@ 追問

2025-08-03 17:17

那小規模公司季度30萬元以下是免增值稅,這個增值稅是按1%來計算的嗎?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 17:18

您好,是的,月度按1%記分錄,季末結轉到其他收益或營業外收入

水菁@ 追問

2025-08-03 17:22

也就是應交增值稅按1%計算,季末再結轉到其他收益?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 17:26

您好,是的,是這么理解的

水菁@ 追問

2025-08-03 17:30

那遞延了的所得稅利潤表填寫在哪里呢?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 17:33

您好,利潤表不是有其他收益這個報表科目么,沒能就填在營業外收入

水菁@ 追問

2025-08-03 17:50

我說的是遞延所得稅填寫在利潤表哪個科目里面?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 17:57

 您好,遞延所得稅的金額直接合并到利潤表的所得稅費用科目里,和當期要交的企業所得稅加在一起顯示,比如當期要交稅100萬,遞延所得稅又增加了10萬,利潤表里所得稅費用就填110萬;如果遞延所得稅是減少5萬,那就填95萬。

水菁@ 追問

2025-08-03 18:00

那當月要交的稅要把遞延納稅的也算上?不是暫時不用交嗎?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 18:13

 您好,當月實際交稅時不用算遞延所得稅,遞延的部分是會計上記賬用的(比如利潤表里把所得稅費用調高或調低),但稅務局那邊還是按當期該交多少就交多少,遞延的稅以后再說,現在不用掏錢。

水菁@ 追問

2025-08-03 18:26

那資產負債表上怎么填寫呢?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 18:36

 您好,在資產負債表里,遞延所得稅資產填在非流動資產那欄,直接按會計賬上的期末余額寫(比如100萬就寫100萬);遞延所得稅負債填在非流動負債那欄,也是按賬上余額寫(比如50萬就寫50萬)。這兩個數字各填各的,不能互相抵減,除非是合并報表且符合抵銷條件的情況。

水菁@ 追問

2025-08-03 21:12

請問遞延納稅的分錄是怎么寫的?

董孝彬老師 解答

2025-08-03 21:22

 您好,遞延納稅的分錄分兩種情況寫:1、如果會計利潤比稅務利潤多(比如資產折舊比稅法快),就借記所得稅費用、貸記遞延所得稅負債,表示以后要多交稅;2、如果會計利潤比稅務利潤少(比如計提了壞賬但稅務不認),就借記遞延所得稅資產、貸記所得稅費用,表示以后可以少交稅。等以后實際稅務利潤和會計利潤一致時,再把遞延科目反向沖掉就行。

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增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好? 賬上有疑點了 查所得稅也正確??
2023-02-27 13:27:13
你好,你所指的結轉,是結轉到哪里呢 還是計提的意思
2022-06-01 11:35:08
這個不一定的哦,有利潤才會繳納所得稅的
2022-02-28 11:18:48
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