送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-07-07 14:52

小規模收入
主營業務收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 
       應交稅費-未交增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:54

到底是應交稅費-應交增值稅還是未交增值稅哦,是小規模哦

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:55

是免稅的,收入也是這么做嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:56

小規模4-6月三個月只收到一筆錢4700元,是免稅的,分錄和申報是怎么做的

家權老師 解答

2025-07-07 14:58

就是前邊那個分錄,做價稅分離,計算公式都給出了哈

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 14:59

免稅也是這樣的嗎

家權老師 解答

2025-07-07 15:02

免稅業務的銷售收入不體現增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:02

它這個就是免稅啊,第二季度才4700元

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:03

所以能不能說清楚一點

家權老師 解答

2025-07-07 15:06

你這個不是免稅業務,只是季度免交增值稅,還是按4700/1.01換算不含稅收入,再乘以0.01計算增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:07

好的明白了,那免交增值稅除了這個分錄外,還有其他分錄要做嗎

家權老師 解答

2025-07-07 15:12

如果季末減免稅結轉實際免除的稅:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:營業外收入-稅費減免
 
假如季末判斷需要交稅
計提附加
應交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應交稅費-未交增值稅
        應交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸:銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:18

老師。麻煩看下對嗎、、、、

家權老師 解答

2025-07-07 15:20

是的,就是那樣做的哈

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:22

老師,麻煩你幫我看下這整個分錄做的對嗎,包括后面的結轉損益的分錄。因為這是手工賬來的,不是財務軟件做的,手工做的,麻煩幫忙看下對不對

家權老師 解答

2025-07-07 15:24

是的,就是那樣做的。季度暫時不結轉本年利潤到利潤分配

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 15:25

那個要做的,這是手工的,不然出不來數據,你確定都沒有問題是嗎

家權老師 解答

2025-07-07 15:26

手工不是系統做賬,更靈活些哈

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 16:15

沒有開具發票可以先不確認收入,等到發票開具的時候再確認收入可以嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 16:20

老師,在嗎????

家權老師 解答

2025-07-07 16:20

不可以的,
未開票收入
借:應收賬款/銀行存款
貸:主營業務收入 -未開票
       應交稅費-應交增值稅
 
如果以后補開發票
貸:主營業務收入 -未開票 負數
貸:主營業務收入 –已開票
 

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 16:25

這是小規模的申報界面,要填哪里,5月收到一筆4700元的不開票的收入

家權老師 解答

2025-07-07 16:26

還是正常填到第10行的哈

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-07 16:26

哪里有第10行

家權老師 解答

2025-07-07 16:29

你是銷售貨物還是服務?

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相關問題討論
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
你好 是的,你的增值稅肯定是少繳納的
2022-04-09 17:11:04
你好,可以把暫估的紅沖,然后做正確的銷項稅額分錄?
2022-04-01 14:38:30
你好,屬于以物易物,一般按照換出商品的售價確定銷售收入計算銷項稅額。
2022-03-30 17:31:51
你好 待轉銷項稅額就是會計上確認收入的時點早于增值稅稅法上確認增值稅納稅義務發生時點的,應將相關銷項稅額計入應交稅費—待轉銷項稅額,待實際發生納稅義務的時候再轉入應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)科目核算
2022-02-09 18:52:52
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