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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-06-25 14:25

同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,要繳納企業(yè)所得稅

學(xué)無止境 追問

2025-06-25 14:28

老師,交企業(yè)所得稅 34萬-8萬)*0.05=13000的 交分紅個(gè)稅26-13000)*20%49400元,要交增值稅印花稅附加稅嗎

小菲老師 解答

2025-06-25 14:29

同學(xué),你好

不繳納增值稅

學(xué)無止境 追問

2025-06-25 14:37

老師需要交分紅個(gè)稅吧

小菲老師 解答

2025-06-25 14:38

同學(xué),你好

分紅要繳納個(gè)稅的

學(xué)無止境 追問

2025-06-25 14:38

是呀,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入這不是有利潤(rùn)嗎

小菲老師 解答

2025-06-25 14:39

同學(xué),你好

對(duì)呀,所以繳納企業(yè)所得稅

學(xué)無止境 追問

2025-06-25 14:40

我知道要交企業(yè)所得稅,我說要交分紅個(gè)稅嗎

小菲老師 解答

2025-06-25 14:42

同學(xué),你好
我理解你的意思了,你是說這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,就相當(dāng)于利潤(rùn)多了,這部分要繳納個(gè)稅嘛??
這個(gè)要繳納的,你分紅分多少,就繳納多少。

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好的,舉個(gè)例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
同學(xué),你好 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,要繳納企業(yè)所得稅
2025-06-25 14:25:49
您好,一般是直接記入營(yíng)業(yè)外收入
2022-04-11 16:23:29
你好,你是季度報(bào)稅的話,季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
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