送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-05-19 10:56

你好,這個要看你暫估是如何做的分錄,才能確認沖減 是怎么做。

多多 追問

2025-05-19 10:59

借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估   我現在來發票了,我紅沖前期暫估,借:庫存商品紅字,貸:應付賬款-暫估紅字 做一筆正確的入庫這樣處理對吧?我想說的是要不要做以前年度損益調整這個科目?

宋生老師 解答

2025-05-19 11:01

你好,是的,這個不涉及損益類,就不用以前年度損益調整。

多多 追問

2025-05-19 11:04

好地,那就是我不來票的匯算就調增就行了吧

宋生老師 解答

2025-05-19 11:04

你好,是的,就是這樣理解。

多多 追問

2025-05-19 11:05

好地,謝謝老師!!!!!

宋生老師 解答

2025-05-19 11:07

你好,不用客氣的了。

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相關問題討論
你好,學員,這個是對的
2022-05-22 14:32:18
你好,年度匯算清繳,是根據稅法規定,對賬務處理填表予以調整
2022-05-21 14:41:40
同學,你好,是不是調的剛好不用交稅了
2022-05-12 10:15:00
你好,不難的,這個國家不會特別為難你的
2022-02-16 21:55:08
稅務局應該會通知企業
2020-06-11 14:23:00
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