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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-05-14 15:08

您好,不能,這個要退的,不能往下抵扣

微信用戶 追問

2025-05-14 15:13

老師,我有一家企業(yè)好幾年了都沒有收入,但每個季度有銀行結(jié)息,之前在所得稅預(yù)繳時都是系統(tǒng)自動可以彌補虧損,所以不用交稅,24年有一個季度系統(tǒng)沒有帶出自動彌補虧損的數(shù)據(jù),所以交了2.37元的稅費,現(xiàn)在企業(yè)匯算清繳又出現(xiàn)彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù),所以導(dǎo)致2.37元需要退稅,請問退稅有風(fēng)險嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:17

你看下能不能調(diào)增,如果能就調(diào)增不要退稅

微信用戶 追問

2025-05-14 15:19

老師,能調(diào)增,但是要把以前年度能彌補虧損的要全額調(diào)增才行,這樣不就導(dǎo)致企業(yè)以后有利潤了都不能再彌補了嗎?像這種情況怎么處理好呀

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:19

那就去窗口退稅吧,這個金額小,問題不大

微信用戶 追問

2025-05-14 15:21

老師,不需要去窗口退,直接在匯算清繳時退就可以了吧?我填表時看到表里有這個退稅按鈕

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:24

你試下,我們這邊要去窗口

微信用戶 追問

2025-05-14 15:27

老師,是不是在實際工作中,都不申請退稅呀,退稅會引起稅務(wù)查賬對吧

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:28

是的,是的,有可能會查賬

微信用戶 追問

2025-05-14 15:31

老師,那如果我把以前年度能彌補虧損的好幾萬元全額調(diào)增會不會也有風(fēng)險呀?

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:34

是的,這個不會有風(fēng)險,所以你看老板的意思

微信用戶 追問

2025-05-14 15:36

老師,那我這次匯繳全額調(diào)增,等明年匯繳把差額部分再調(diào)減過來,這么操作可以嗎

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 15:42

不能,如果這次調(diào)增了,就不能再調(diào)減了

微信用戶 追問

2025-05-14 16:15

老師,明白了,謝謝!

劉艷紅老師 解答

2025-05-14 16:18

不客氣,很高興幫你

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
你好,你單位符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎? 如果符合,企業(yè)所得稅=70萬*5% 如果不符合,企業(yè)所得稅=70萬*25%
2020-02-12 15:25:25
你好 100萬乘以2.5%加上200萬乘以10%。
2022-04-03 20:40:40
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
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