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jossonli
于2018-06-19 13:50 發布 ??2037次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2018-06-19 13:58
你好!不用處理留底就可以
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年底應交稅費,所得稅借方余額怎么處理
答: 借所得稅費用 貸應交稅費所得稅
月末借方的應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方的余額怎么處理,一直在那有余額嗎
答: 你的銷項、進項是不是也有余額?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 上一年度結轉應交稅費-應交增值稅 余額 轉到了應交稅費-未交增值稅借方余額的, 在今年1月的時候需要怎么處理
答: 你好,是一般納稅人還是小規模?
老師,假設年底有應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借方余額25000,有應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)貸方余額22000,應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)借方余額2000,年末留抵稅額5000,年底應交稅費的三級科目如何結平呢
討論
請問,年底多出的留抵增值稅進項,余額在 應交稅費-應交增值費-轉出未交增值稅 借方 還是 在應交稅費-未交增值稅的借方?
老師,你好。轉出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
老師,請問年底多出的留抵增值稅進項,余額在 應交稅費-應交增值費-轉出未交增值稅 借方 還是 在應交稅費-未交增值稅的借方?
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職稱:中級會計師
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