老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?
答: 當前的規定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
出售企業使用過的汽車,已按未開票收入申報增值稅,現在企業所得稅匯算清繳怎么申報企業所得稅匯算清繳收入與增值稅申報收入不一致了
答: 同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
匯算清繳調增的無票收入,產生的增值稅在匯算清繳這個月申報嗎
答: 同學你好 這個是的哦?
老師,您好,2021年的增值稅申報表與企業所得稅申報表填錯了,匯算清繳已經申報了,現在稅管員要求重新填報增值稅與企業所得稅,我想問下,匯算清繳要不要更正申報
小規模納稅人本期銷售額1659396.03,其中增值稅專票3%的銷售額1379000 ,增值稅普通發票1%銷售額280396.03,增值稅申報全申報為什么會出現圖片上的問題,申報表如下
匯算清繳時發現2024年第三季度的增值稅申報表收入多報了收入,與第三季度的財報收入不一致,請問可以去更正第三季度的增值稅申報表嗎?會有何影響?










粵公網安備 44030502000945號


