送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-04-12 18:05

您好,其實你上季度開了發票就應該確認收入,你如果不打算反結賬過去修改的話,就借預收賬款,貸主營業務收入應交稅費應交增值稅

練敏雯 追問

2025-04-12 18:21

再請問一下,我開票出去,也還沒收到款,成本是要怎樣錄入分錄的呢

宋生老師 解答

2025-04-12 18:34

你好,這個成本和你有沒有收到錢沒關系。借主營業務成本,貸庫存商品就行

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相關問題討論
是的,資產負債表就是這么填報的
2022-10-28 15:20:32
其他應收款和其他應付款也是往來科目呀
2023-03-01 09:16:27
同學你好 是不是應收賬款、預付賬款、其他應收款、資產類科目? ——是的; 是不是應付賬款、預收賬款、其他應付款屬于負債類?——是的; 資產類余額在借方還是資產,余額在貸方是負債 負債類余額在貸方是負債 ,余額在借方是資產
2022-01-04 15:38:58
你好;? ? 原來的 數據還在預收賬款欄次體現的 ;? ? 重分類是重分類負數的金額; 比如應收賬款 負數? 在預收賬款欄次體現。? ?
2023-05-11 09:25:17
對于這類調整不需要編制會計分錄加以調帳,只要在編制報表時,將預收帳款下明細科目的借方余額歸入應收帳款,將應收帳款下明細科目的貸方余額歸入預收帳款即可
2023-05-11 09:26:03
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