送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-04-07 12:32

借:預付賬款 
貸:銀行存款 
借:管理費用 
貸:預付賬款

微信用戶 追問

2025-04-07 12:37

老師,這個管理費用是不是要做12個月的分攤?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:38

這個是每個月按月來分攤的

微信用戶 追問

2025-04-07 12:45

老師,在一月份預支了1萬元給員工,當時做的分錄是預支款 借:其他應付款 貸:銀行存款,現在這個員工開了1萬元的勞務費發票過來了,請問賬上應該怎么處理?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:51

借:管理費用-勞務費 
貸:其他應付款

微信用戶 追問

2025-04-07 12:53

老師,之前計到預支款的分錄需要紅沖嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:54

不用,你轉到貸方了,沖掉就可以了

微信用戶 追問

2025-04-07 13:07

老師,那這個摘要應該怎么寫啊

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 13:08

這個寫收到勞務費就可以

微信用戶 追問

2025-04-07 13:36

老師,在實際工作中,還未折舊完的固定資產如果丟棄了,是不是就當報廢處理?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 13:38

是的, 這個就當作是報廢處理

微信用戶 追問

2025-04-07 13:41

老師,不是想報廢就報廢的對嗎?還必需要有相關部分出具的報廢的批準文件對不對?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:02

是的,需要相關的資料的

微信用戶 追問

2025-04-07 14:23

老師,這個相關資料是由公司出具老板簽字,還是由行政單位出具?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:25

這個由公司出具再由老板簽字

微信用戶 追問

2025-04-07 14:34

老師,您可有這個報廢固定資產的模板?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:38

這個是模版,你看下吧

微信用戶 追問

2025-04-07 15:07

老師,如果不處理,一直掛在賬上折舊,直到折舊完再處理行嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 15:08

這個都報廢了,不能再折舊了

微信用戶 追問

2025-04-07 15:10

老師,沒有報廢,是公司搬遷新址,給丟棄了

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 15:10

那也不行,這個要停止折舊了

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