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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2025-03-30 12:34

同學(xué)你好,24年做匯算清繳時,需要考慮24年二季度彌補的那個3000的。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 12:56

24年2季度利潤總額3000,計提了所得稅 借:所得稅費用150  貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅150   4月份申報時,直接填寫了彌補虧損3000  所以沒交稅。 然后又做了筆分錄  借:應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 150   貸:利潤分配——未分配利潤150
 老師這樣做賬對嗎?

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 12:58

同學(xué)你好,這樣做賬不對,沖回時,借:所得稅費用負數(shù)150 貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅負數(shù)150。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 13:05

哦哦,知道啦,謝謝老師。那匯算清繳的時候,怎么體現(xiàn)2季度彌補虧損的3000呢?

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 13:12

同學(xué)你好,這個不用管它,填寫匯算清繳報表時,彌補虧損應(yīng)該自動帶出來。

一二三四五毛 追問

2025-03-30 13:15

好的,謝謝老師。

王雁鳴老師 解答

2025-03-30 13:16

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。

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