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于2018-06-12 17:58 發布 ??1600次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-12 17:59
你好,需要掛賬其他應收款,需要取得發票報銷才可以沖平的
2333333 追問
2018-06-13 11:43
我掛賬的時候要以什么作為原始單據
鄒老師 解答
2018-06-13 11:46
你好,需要以銀行回單作為附件
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
單位員工借的備用金用其他應收款還是其他應付款?
答: 你好,單位員工借的備用金,是用? 其他應收款? 科目核算
請問老師:我們其他應付款 老板個人的金額比較大,但其他應收款_備用金 老板的金額也比較大怎么辦?都是上百萬的,請問有什么風險,我作為財務要怎樣做?
答: 你好? 那你就對沖一下。? ?把其他應付款和其他應收賬款 都是老板名下的。對沖一下科目??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問您個事,個人給公司的備用金為何要計入其他應付款—備用金當中,不是應該計入其他應收款里嗎
答: 您好, 這個就是計入其他應收款的
老師,給法人個人賬戶轉賬掛的是其他應付款貸方余額有300多萬,然后轉出納的備用金記的是其他應收款余額有100多萬,就可不可以以后需要備用金的時候轉法人賬戶,再從法人賬戶轉出納卡上
討論
您好,老師,我們總公司和分公司在不同的省,分公司是獨立核算,總公司與分公司的往來掛的科目是其他應收款-分公司、其他應付款-總公司,由于分公司一直虧損,從總公司給分公司轉的備用金,現在這兩個科目的金額越來越大,這個要怎么處理呢
老師我們報銷未付款項我用其他應收款貸方科目沒有問題吧,因為我們同一個人之前已經支付過備用金,掛著其他應收,現在他報銷的金額比付款的金額大,同一個人掛著其他應收和應付不太好,我就掛其他應收的貸方了
請問金蝶K3中想沖減其他應收款(個人)的備用金(帶有核算維度明細),但是原來的科目使用不了,沖不了賬,怎么解決呢?
給員工的備用金,是其他應收款嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2333333 追問
2018-06-13 11:43
鄒老師 解答
2018-06-13 11:46