送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-07 14:42

你好,形式發票抵扣不了增值稅,只能抵扣企業所得稅。這個是境內的收入,還是境外的?如果是這個境內的收入的話,你需要給他代扣代繳增值稅。這一部分可以抵扣。

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:16

是境內的收入,我還要給他交增值稅嗎?

郭老師 解答

2025-03-07 16:17

對的,是的,代扣代繳增值稅、所得稅

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:32

這個所得稅還是25%嗎

郭老師 解答

2025-03-07 16:37

你好,所得稅稅率是10%的

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:41

那如果是境外的收入,怎么交增值稅和所得稅,稅率又都是多少

郭老師 解答

2025-03-07 16:42

國外取得的具體的是什么收入,什么業務,什么收益?

瀟瀟 追問

2025-03-07 16:45

服務費,就是咨詢費這種

郭老師 解答

2025-03-07 16:48

增值稅6%所得稅10%,




這些

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待認證進項稅 沒有認證,待抵扣進項稅 這個是認證,后續抵扣,實務中目前只有輔導期納稅人還用這個
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個本身就 不對科目 ;正常是用待認證進項稅來核算的; 不是待抵扣進項稅的? 2. 這個是? ?進項稅大于銷項稅是結轉到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的;? ?
2022-02-28 18:57:06
你好,待抵扣進項稅額,是輔導期納稅人當月認證的發票次月抵扣,當月的時候計入這個明細核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請問勾選填了申報表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
第三問里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
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