送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-02-25 09:18

你好,你攤銷的時候是怎么做的憑證

武月紅 追問

2025-02-25 09:22

憑證是這樣寫的

宋生老師 解答

2025-02-25 09:23

你好,你這個做相反的憑證,然后貸方計入以前年度損益調整。

武月紅 追問

2025-02-25 09:39

借:無形資產-土地使用權     
        貨:以前年度損益調整,是這樣嗎,那這個以前年損益調整在財務報表哪里體現出來呢

宋生老師 解答

2025-02-25 09:39

你好,這個會要結轉到利潤分配未分配利潤里面。

武月紅 追問

2025-02-25 09:42

然后現寫分錄:借:以前年度損益
                              貸:利潤分配-未分配利潤       是這樣嗎

宋生老師 解答

2025-02-25 09:43

你好,是的,就是這樣子做。

武月紅 追問

2025-02-25 09:49

要不要去稅務局做差錯更正呀,從21年開始就多攤銷的,時間有點長,能這樣直接調嗎,總計多攤銷金額18萬多

宋生老師 解答

2025-02-25 09:49

你好,你這個確實是需要去更正的。

武月紅 追問

2025-02-25 09:54

老師,更正報表的話,對企業會不會有什么影響呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:04

你好,你這個多攤銷了就應該去減少,然后要補稅。

武月紅 追問

2025-02-25 10:06

還會有滯納金吧

宋生老師 解答

2025-02-25 10:07

I你好是的補稅的話就會有滯納金

武月紅 追問

2025-02-25 10:15

不調的話,這個以后會不會能查到呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:17

你好其實這個查到的概率還是比較低的。

武月紅 追問

2025-02-25 10:24

就現在在糾結要不要去更正了,不更正的話,好像明知道有問題不去更正的話心里好像有點過不去,

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你好,你想做規范就要去更正。

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你問一下老板,看看老板的意思。

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相關問題討論
直接計入管理費用-無形資產攤銷,加計扣除
2023-05-23 16:14:34
對,你可以不需要將無形資產攤銷,但大部分公司都會通過“累計攤銷”方式來處理這類資產,這是因為這符合會計原則,同時使得財務報表的可靠性和準確性得到保證。
2023-03-14 15:23:47
你好,借無形資產貸銀行存款 分攤 借管理費用 貸累計攤銷。
2024-06-28 16:38:14
你好!可以的,可以這樣
2022-04-06 08:50:44
您好 沒有這個科目的話 借:管理費用 貸:無形資產
2022-03-30 20:31:02
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