
",紅沖發票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結轉這一筆損益:借:主營業務收入(紅字)貸:以前年度損益調整(紅字"
答: 正確,紅沖發票分錄應該是:應收賬款(借方)、主營業務收入(貸方)、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結轉這一筆損益:借方:主營業務收入,貸方:以前年度損益調整。
,紅沖發票分錄:借:應收賬款(紅字)貸:主營業務收入(紅字)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(紅字)結轉這一筆損益:借:主營業務收入(紅字)貸:以前年度損益調整(紅字
答: 您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!咨詢一下實操的問題,以前年度的應收賬款多計了,從而也讓主營業務收入多計了,現在要怎么調整啊,我當時記賬時:借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項),現在要怎么調整啊,匯算清繳已經做了。我是這樣做的對嗎:借:以前年度損益調整-主營業務收入 貸:應收賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整-主營業務收入
答: 可以的,可以這么做的。









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錦鯉 追問
2025-02-11 14:01
鄒老師 解答
2025-02-11 14:02