送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2025-02-11 10:35

你好,在之前分錄的基礎上,調整分錄是
借:以前年度損益調整—主營業務收入  1
貸:應收賬款   1

錦鯉 追問

2025-02-11 14:01

原分錄:借:應收賬款 -1 貸:應交稅費-銷項稅 -1
調整分錄:借:以前年度損益調整  -1 貸:應收賬款  -1  
數字都是負數,這樣對嗎?

鄒老師 解答

2025-02-11 14:02

你好,是的,是這樣的

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正確,紅沖發票分錄應該是:應收賬款(借方)、主營業務收入(貸方)、應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(貸方)。而結轉這一筆損益:借方:主營業務收入,貸方:以前年度損益調整。
2023-03-13 19:51:12
您好 請問是跨年紅沖么 成本不需要紅沖么
2022-04-18 12:34:41
你好,在之前分錄的基礎上,調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入? 1 貸:應收賬款? ?1
2025-02-11 10:35:04
可以的,可以這么做的。
2023-06-05 11:11:05
應先將以前年度損益調整-主營業務收入結轉到營業外收入,然后將營業外收入結轉至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
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