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駱旭燕
于2025-02-07 14:30 發(fā)布 ??610次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2025-02-07 14:33
通常是由銷售部發(fā)給客戶
駱旭燕 追問
2025-02-07 14:34
是銷售部與客戶核對好再與財務確認就行了是嗎
文文老師 解答
2025-02-07 14:36
是,銷售部與客戶核對好再與財務確認就行
2025-02-07 14:39
供應商的對賬也是采購部與供應商對好再與財務確認嗎
2025-02-07 14:43
是的 ,理論上是這樣的
2025-02-07 14:46
為什么不是財務與客戶、供應商對賬呢
2025-02-07 14:52
也可以財務與客戶、供應商直接對賬。 只是通常不會直接財務與客戶或供應商對賬
2025-02-07 15:09
對賬單是由財務做,還是銷售部和采購部自己做?
2025-02-07 15:15
通常是銷售部和采購部自己做
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老師,請問下6月份我有一筆應收款錄入錯誤,導致借方和貸方都選成了應收賬款,現(xiàn)在要怎么做才能把這筆款補錄上?
答: 你好,正確的分錄應該是怎么做?
款已付,票未開的,是入應收賬款還是其它應收款
答: 您好,入應收賬款的呢
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
同一公司,應收賬款借方與應付賬款借方可以合并相加嗎?
答: 您好,是同一個客戶的,可以對沖。
老師,你好,應收賬款為負數(shù)是咋回事啊?還有應付賬款為負數(shù)表示什么?
討論
應收賬款周轉(zhuǎn)期應付賬款周轉(zhuǎn)期存貨周轉(zhuǎn)期這三個計算公式是?
老師你好!問下應收賬款和應付賬款跨年掛賬有沒什么不好影響?到時年度審計是不是有麻煩?
老師,我家要注銷公司,應收賬款和應付賬款賬上有三四百萬,這種情況咋整啊
老師,想請問一下,在實際工作中,外貿(mào)公司的應收賬款和應付賬款每個月底都要按匯率進行調(diào)匯嗎?那要是有20多個公司,每個公司有幾筆應收或應付,那是不是每個公司的每一單進行調(diào)匯,還是每個公司的總金額進行調(diào)匯。我不理解的是既然最后收到錢還是要進行調(diào)匯,為什么中間還要每月進行調(diào)匯呢?這點不是很理解!
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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駱旭燕 追問
2025-02-07 14:34
文文老師 解答
2025-02-07 14:36
駱旭燕 追問
2025-02-07 14:39
文文老師 解答
2025-02-07 14:43
駱旭燕 追問
2025-02-07 14:46
文文老師 解答
2025-02-07 14:52
駱旭燕 追問
2025-02-07 15:09
文文老師 解答
2025-02-07 15:15