送心意

樸老師

職稱會計師

2025-01-17 16:09

這種情況下,客戶不要的 0.6 元可以計入營業外收入。
賬務處理如下:
收到預收款 3000 元時:
借:銀行存款 3000
貸:預收賬款 3000
第一次下貨抵預收 1556 元時:
借:預收賬款 1556
貸:主營業務收入等(根據下貨的業務性質確定科目) 1556
第二次下貨抵預收款 1443.4 元時:
借:預收賬款 1443.4
貸:主營業務收入等(根據下貨的業務性質確定科目) 1443.4
對于客戶不要的 0.6 元:
借:預收賬款 0.6
貸:營業外收入 0.6

純子 追問

2025-01-17 16:16

那老師,你看下我這個分錄對不對
借:應付賬款:  XXX有限公司(客戶名)0.6
貸:營業外收入  XXX有限公司(客戶名)0.6
借:應收賬款 XXX有限公司(客戶名) 1444
貸:主營業務收入      1444


我沒有設預收賬款科目

樸老師 解答

2025-01-17 16:16

同學你好
這個也可以的

純子 追問

2025-01-17 16:39

老師,我上面那個分錄,第一行是借應付賬款,沒有錯嗎?還是應該借應收賬款,總感覺有點不對

樸老師 解答

2025-01-17 16:41

同一個往來單位或個人都可以用一個往來科目

純子 追問

2025-01-17 16:47

不是很明白,所以我上面那個分錄是對的還是錯的

樸老師 解答

2025-01-17 16:49

同學你好
都可以
只要最后往來科目都清零就可以

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第一個需要更正,之前申報錯了就得修改 有,因為你的增值稅銷售銷售額不一致。
2024-05-31 09:05:46
你好,這個計入營業外收入。
2025-01-15 10:39:01
你好,是不包括營業外收入的
2024-03-25 23:30:26
營業收入填寫零就可以了
2022-04-01 17:08:08
追回的收入還是算營業收入
2023-03-30 09:19:47
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