送心意

家權老師

職稱稅務師

2025-01-09 17:00

暫估入庫 
借;庫存商品
貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅
正常結轉銷售成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品
發票到后沖暫估
借:應付賬款-估價-供應商
    庫存商品/成本費用(暫估差額) 
    應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應付賬款—結算戶-供應商  價稅合計
支付貨款
借:應付賬款—結算戶-供應商
貸:銀行存款

木心 追問

2025-01-09 17:07

那如果成本假設暫估的是10000,成本可能是分3次分批支付的,票也是分批開的。但是我們給客戶的票是一次性開的,這種情況怎么處理?

家權老師 解答

2025-01-09 17:08

都是一樣的做賬分錄,按交易實際金額做賬就行

木心 追問

2025-01-09 17:14

每次都紅沖嗎?

家權老師 解答

2025-01-09 17:19

是的,每次都是那個收到發票的分錄。根據發票金額做

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的,就是轉入應交稅費-增值稅-進項稅
2023-07-02 17:03:14
你好,你要推算的話,還要有一個想要交的稅費率才可以。就是說,你想要交。比如1萬塊錢的稅,然后你的進項有2萬多,加起來就開銷項3萬多。
2023-04-07 08:27:44
同學你好 是不是紅沖了
2022-01-26 10:47:39
您好 請問兩張發票都收到了么
2022-01-19 19:53:27
你好,前面的對號你打勾嗎?
2021-09-01 09:24:29
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