送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-02 14:33

本月發工資有個別幾人沒有發,這個會計分錄怎么做,是不是借:管理費用-工資    貸:應付職工薪酬    
發放的時候:借:應付職工薪酬-工資     其他應收款-默默    貸:銀行存款

鄒老師 解答

2018-06-02 14:32

你好,你只需要根據實際發放情況做發放分錄 
借;應付職工薪酬    貸;銀行存款等科目 
沒有發放的在應付職工薪酬貸方余額體現就是了

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相關問題討論
你好,是計提了工資支付嗎
2022-10-26 20:03:51
你好,由銀行代發工資40000 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
2022-11-07 16:31:49
你好 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等 以前年度損益調整? 這里是跨年的工資
2022-04-08 16:14:12
學員朋友您好,借:應付職工薪酬**8901+4300=13201貸:銀存4300,其他應付款8194+707=8901
2023-12-09 18:57:40
。借應付職工薪酬,貸銀行存款。
2022-04-14 15:01:10
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